Бухгалтер для сдачи отчетности ип

Какую отчетность должен сдавать ИП?

Каждый индивидуальный предприниматель заинтересован в том, чтобы своевременно подавать всю необходимую отчетность в контролирующие органы. Отметим, что на сегодняшний день существуют специальные налоговые режимы, определяющие, какую отчетность сдает ИП.

В этой статье постараемся разобраться в вопросе о том, куда и как сдавать отчетность о предпринимательской деятельности, рассмотрим ИП с наемными работниками и без них, а также случаи, когда необходимо платить дополнительные налоги.

Для удобства самая важная информация для наглядности будет представлена в виде таблиц.

Сразу напомним, что сегодня практически в каждом городе работают организации, которые не только готовы проконсультировать на тему того, какую отчетность должен сдавать ИП, но и полностью взять решение этой задачи на себя.

Какую отчетность сдает индивидуальный предприниматель?

Для того чтобы выяснить, какую отчетность сдает ИП, нужно сначала определить категории этой отчетности. Условно всю отчетность индивидуальных предпринимателей можно разделить на 4 категории, а именно:

  • отчетность в зависимости от выбранной ИП системы налогообложения (налогового режима);
  • отчетность за наемных работников (при наличии);
  • отчетность по ведению кассовых операций (при наличии кассового аппарата);
  • отчетность по дополнительным налогам.

Отчетность ИП с работниками в налоговой, ПФР и ФСС

Всю отчетность индивидуального предпринимателя, у которого есть наемные работники, можно разделить на три вида:

  • отчетность в налоговую службу (ФНС);
  • отчетность в Пенсионный фонд (ПФР);
  • отчетность в Фонд социального страхования (ФСС).

Согласно действующему налоговому календарю, установлены следующие сроки сдачи отчетности:

В ФНС подается:

  1. Среднесписочная численность работников — по итогам календарного года (но не позднее 20 января следующего года).
  2. Справки 2-НДФЛ по итогам календарного года (но не позднее 1 апреля следующего года).
  3. Реестры сведений о доходах физических лиц (прикладываются к справкам 2-НДФЛ).
  4. Отчет 6-НДФЛ — ежеквартальный отчет, введенный с 2016 года. Отчет сдается по итогам квартала – не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – не позднее 1 апреля.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФФОМС за работников (форма РСВ) — по итогам каждого квартала не позднее 20 числа (для электронной формы отчетности) и 15 числа (для бумажной формы) 2-го месяца следующего квартала.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

  • Ведение персонифицированного учета необходимо отражать в 3 разделе формы РСВ.
  • В ПФР подается:

    1. Ежемесячный отчет СЗВ-М в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
    2. Ежегодный отчет СЗВ-СТАЖ предоставляется в срок до 1 марта, года следующего за отчетным. Существует дополнительный срок подачи СЗВ-СТАЖ. Если в организации или ИП имеется работник, планирующий в ближайшее время выход на пенсию, то СЗВ-СТАЖ необходимо сформировать на конкретного работника и предоставить в ПФР в течение 3-х календарных дней с даты получения заявления от работника о предоставлении отчета по форме СЗВ СТАЖ.

    В ФСС подается:

    Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ФСС за работников (форма ) — по итогам каждого квартала (но не позднее 25 числа -для электронной формы и 15 числа — для бумажной формы) месяца следующего квартала.

    Какую отчетность сдавать работодателям: виды и сроки сдачи

    Предприниматели, у которых есть хоть один наемный работник, должны сдавать еще целый набор отчетов в ИФНС, ПФР и ФСС. От режима налогообложения это никак не зависит.

    Что и куда сдавать узнайте из таблицы:

    Вид отчета Куда сдавать За какой период Срок сдачи
    Сведения о
    среднесписочной
    численности ИФНС 2020 год 20 января 2021 года Отчет 6-НДФЛ ИФНС I квартал 2020 года
    6 месяцев 2020 года
    9 месяцев 2020 года
    Годовая отчетность 30 апреля 2020 года
    31 июля 2020 года
    31 октября 2020 года
    1 марта 2021 года Справка 2-НДФЛ (на
    каждого работника) ИФНС 2020 год 1 марта 2021 года Расчет по страховым
    взносам ИФНС I квартал 2020 года
    6 месяцев 2020 года
    9 месяцев 2020 года
    2020 год 30 апреля 2020 года
    30 июля 2020 года
    30 октября 2020 года
    30 января 2021 года Отчет по форме
    СЗВ-стаж (вместе с
    ОДВ-1) ПФР 2020 год 1 марта 2021 года Сведения по форме
    СЗВ-М ИФНС Январь 2020 года
    Февраль 2020 года
    Март 2020 года
    Апрель 2020 года
    Май 2020 года
    Июнь 2020 года
    Июль 2020 года
    Август 2020 года
    Сентябрь 2020 года
    Октябрь 2020 года
    Ноябрь 2020 года
    Декабрь 2020 года 15 февраля 2020 года
    15 марта 2020 года
    15 апреля 2020 года
    15 мая 2020 года
    15 июня 2020 года
    15 июля 2020 года
    15 августа 2020 года
    15 сентября 2020 года
    15 октября 2020 года
    15 ноября 2020 года
    15 декабря 2020 года
    15 января 2021 года Отчет 4-ФСС

    (Примечание: в
    скобках указан срок
    сдачи отчета
    в электронном виде)

    ФСС I квартал 2020 года
    6 месяцев 2020 года
    9 месяцев 2020 года
    2020 год 20 (25) апреля 2020 года
    20 (25) июля 2020 года
    20 (25) октября 2020 года
    20 (25) января 2021 года

    Какую отчетность сдавать работодателям

    Способы ведения бухучета

    Существует четыре основных способа ведения бухгалтерского учета:

    Услуги таких организаций включают в себя как сегментное обслуживание организаций, так и полное сопровождение. Полное сопровождение, как правило, включает в себя ведение формирование и сдачу отчетности; начисление заработной платы, отпускных и больничных; формирование отчетности; оплаты в пенсионный, и страховой фонды и любые консультации касающиеся бухгалтерии и налогообложения.

    Многие предприниматели выбирают именно этот способ ведения бухучета, потому он удобен. Можно выбрать способ оплаты, область сопровождения и приемлемую абонентскую плату, учитывая конкретные обстоятельства.

    Мобильное приложение

    Выставляйте документы на ходу, следите за поступлениями на счётах и общайтесь с поддержкой в мобильном приложении

    7 причин, по которым бухгалтерские услуги нужно заказывать именно у «БизнесПроектГрупп»

    1. Ответственность.

    Заключая договор с нашей компанией, Вы передаете ответственность за организацию учета и правильность его ведения сторонней организации. Именно мы, а не Вы, будем отвечать за свою работу в случае ошибок, неправильного начисления налогов, несвоевременной сдачи отчетности. Все штрафы, доначисления налогов, пени и т.п. оплачивать будем мы. Такая ответственность предусматривается в договоре на оказание услуг.

    Читайте так же:  Когда надо сдавать декларацию о доходах ип

    2. Ценовая политика.

    Мы хорошо знаем стоимость аналогичных услуг на рынке, поэтому предлагаем гибкие ценовые тарифы в каждом направлении работы, благодаря которым клиент сможет платить только за решение своей задачи с минимальными затратами и максимальным качеством.

    3. Качество.

    Главным подтверждением качества обслуживания является многолетнее сотрудничество с нашими клиентами. Наши клиенты — это партнеры, с которыми мы строим прочные взаимовыгодные отношения, результатами которых становится высокий уровень реализации каждого проекта.

    4. В ногу со временем.

    Мы следим за изменениями законодательства и всегда идем в ногу со временем. Если Вы заказали бухгалтерский аутсорсинг у нас, Вы не только платите в два раза меньше, чем платили бы бухгалтеру. С нами Вам не нужно постоянно заниматься повышением квалификации бухгалтера. Достаточно того, что это делаем мы.

    5. Конфиденциальность.

    С каждым из наших сотрудников заключается положение о неразглашении коммерческой тайны.

    6. Искренняя заинтересованность в решении бизнес-задач клиента.

    Приходя в нашу компанию, Вы можете быть уверены в индивидуальном подходе к каждой поставленной перед нами задаче. Мы со всей внимательностью относимся к Вашим проблемам и в любой момент можем помочь в вопросах ведения бухгалтерского учета.

    7. Понимание, что от качества работы зависит бизнес и судьба клиента.

    Мы знаем, что ошибки в ведении бухгалтерского учета могут привести к формированию такого количества проблем, что компанию будет проще закрыть, чем привести в порядок бухгалтерию. Поэтому мы с особой тщательностью относимся к правильному оформлению документов и не допускаем ошибок в своей работе.

    Подготовка и сдача отчетности ИП в Балашихе

    Сдача налоговой отчетности (сроки для ИП)

    Для всех отчетов действует правило – если последний день сдачи приходится на выходной или праздничный день, то крайний срок переносится на ближайший после него рабочий. Для вашего удобства мы указали сроки с учетом таким переносов.

    Помните, что если вы совмещаете несколько режимов налогообложения, то должны сдавать полный набор отчетов по каждому из них.

    Сроки сдачи отчетности ИП на ОСНО

    Вид отчета За какой период Срок сдачи
    Декларация по НДС I квартал 2020 года 25 апреля 2020 года II квартал 2020 года 25 июля 2020 года III квартал 2020 года 25 октября 2020 года IV квартал 2020 года 25 января 2021 года Декларация 3-НДФЛ 2020 год 30 апреля 2021 года

    Сроки сдачи отчетности ИП на ОСНО

    Если ИП не вел деятельность весь год и не было показателей для отчетов, нужно сдать нулевые декларации по НДС и НДФЛ в те же сроки.

    Если предприниматель на ОСНО помимо предпринимательских доходов в течение года получал другие доходы, облагаемые НДФЛ, он должен включить их в ту же декларацию 3-НДФЛ.

    Помимо НДС и НДФЛ предприниматели на ОСНО должны платить налог на имущество. Но декларацию по этому налогу должны сдавать только организации, а предприниматели не отчитываются. Они только платят налог по уведомлениям, которые им присылают из налоговой инспекции.

    Интеграция с банками

    Все операции с расчётных счетов попадут в Эльбу автоматически,
    если настроить интеграцию

    Книга учета доходов и расходов (КУДИР)

    Все индивидуальные предприниматели, которые применяют УСН, ПСН, ЕСХН и ОСН обязательно ведут Книгу учета доходов и расходов (КУДИР). ИП на ЕНВД и ПНД такую книгу не ведут. Предприниматели на ЕНВД ведут учет физических показателей. Информацию о доходах и расходах ИП на ЕНВД в КУДИР заносить не нужно.

    Напомним, что начиная с 2013 года КУДИР не нужно заверять. Книгу необходимо распечатать, прошить и пронумеровать. Она хранится у ИП.

    Исключение составляют ИП применяющие ЕСХН.

    Согласно Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов ИП, применяющих ЕСХН, утвержденного Приказом Минфина РФ № 169 н от 11.12.2006 года КУДиР:

    • если ведение осуществляется на бумажном носителе, заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа до начала ее ведения;
    • если ведение осуществляется в электронном виде, заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа в срок не позже 31.03 года, следующего за отчетным.

    Не забывайте, что отсутствие КУДИР грозит штрафом.

    Комментарии

    КУДИР ИП обязан вести на УСН «доходы». Инструкция по ведению КУДИР УСН находится в приложении № 2 Приказа Минфина РФ № 135 н от 22.10.2012.

    Вообще за неведение КУДИР предусмотрен штраф в размере 200 рублей. Но это на только первый взгляд кажется, что лучше заплатить 200 рублей, чем тратить время на заполнение КУДИР. Дело в том, что с 2014 года для ИП вступила в действие статья 120 Налогового Кодекса РФ, которая усиливает в несколько раз материальную ответственность для ИП:

    Цитирую данную статью:

    Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей.

    2. Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, влекут взыскание штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

    3. Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы, влекут взыскание штрафа в размере двадцати процентов от суммы неуплаченного налога, но не менее сорока тысяч рублей.

    Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.

    КУДИР является регистром налогового учета, поэтому если ее не вести, то заплатите довольно много.

    КДиР является налоговым регистром.

    До 2014 года статья 120 не применялась к ИП. С 2014 года вступили в силу изменения в НК РФ, и теперь могут штрафовать и ИП, но только за нарушения, допущенные в 2014 году и позднее.

    Нужен ли бухгалтер для ИП? Сколько стоят услуги бухгалтера для ИП

    Предприниматели, в отличие от организаций, несут материальную ответственность всем своим личным имуществом и это очень важный аргумент, который нужно учитывать, принимая решения нужен ли ИП бухгалтер.

    Наши бухгалтерские услуги позволяют выявить проблемные мест учета и позволяют избежать оснований для привлечения ответственности. Быстрые, эффективные и законные способы.

    Какая связь между материальной ответственностью и ведением бухучета? Какой из способов ведения бухгалтерии выбрать? Как выбрать грамотного бухгалтера? Как форма налогообложения может помочь принять окончательное решение? Ответы на эти вопросы будут даны в данной статье.

    Читайте так же:  Социальный налоговый вычет негосударственное пенсионное обеспечение

    Отчетность ИП в зависимости от системы налогообложения

    В соответствии с действующим законодательством РФ, на сегодняшний день существует пять систем налогообложения:

    • Упрощенная система налогообложения или УСН;
    • Единый налог на вмененный доход или ЕНВД;
    • Единый сельскохозяйственный налог или ЕСХН;
    • Патентная система налогообложения или ПСН;
    • Общая система налогообложения или ОСН;
    • Налог с профессионального дохода или НПД (налог для самозанятых).

    Индивидуальный предприниматель, применяющий один из вышеперечисленных налоговых режимов, не всегда обязан подавать декларацию в ФНС.

    Ниже представлена таблица с названием налогового режима, наименованием документа, а также с указанием срока подачи декларации.

    Название налогового режима

    Срок подачи декларации в ФНС

    Упрощенная система налогообложения (УСН)

    По итогам календарного года (но не позднее 30 апреля следующего года)

    Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

    По итогам каждого квартала (но не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала)

    Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

    По итогам календарного года (но не позднее 31 марта следующего года)

    Патентная система налогообложения (ПСН)

    Общая система налогообложения (ОСН)

    По итогам календарного года (но не позднее 30 апреля следующего года)

    Не позднее 5 дней после окончания месяца, в котором появились первые доходы

    Декларация по НДС

    По итогам каждого квартала (но не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала)

    Если ИП совмещает различные налоговые режимы, то по каждому из них необходимо вести отдельный учет, формировать отчетность и платить налоги.

    Отчетность ИП по дополнительным налогам

    Индивидуальный предприниматель может заниматься и видами деятельности, подпадающими под уплату дополнительных налогов.

    Все дополнительные налоги ИП, а также вид отчетности предпринимателя и сроки предоставления в контролирующий орган, представлены в таблице ниже.

    Наименование дополнительных налогов

    Вид отчетности и название документа

    Срок подачи документов в ФНС

    Декларация по земельному налогу

    По итогам календарного года не позднее 1 февраля следующего года

    Декларация по водному налогу

    По итогам каждого квартала не позднее 20-го числа 1-го месяца следующего квартала

    Декларация по акцизному налогу

    По итогам каждого месяца не позднее 25-го числа следующего месяца

    Извещение об уплате авансового платежа в 4-х экземплярах (в том числе один в электронном виде) + копии платежных документов

    Не позднее 18 числа (текущего месяца)

    Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

    Декларация по НДПИ

    По итогам месяца не позднее последнего числа следующего месяца

    Сборы за пользование объектами животного мира

    Предоставление в ФНС сведений (о полученных разрешениях на добычу объектов животного мира)

    Не позднее 10 дней с даты получения разрешения

    Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов

    Предоставление в ФНС сведений (о полученных разрешениях и суммах сбора подлежащих к уплате)

    Не позднее 10 дней (начиная с даты получения разрешения)

    Предоставление в ФНС сведений (о количестве объектов, подлежащих к изъятию из среды обитания)

    Не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем срока действия разрешения

    Регулярные платежи за пользование недрами

    Предоставление в ФНС расчета регулярных платежей (за пользование недрами)

    По итогам каждого квартала (но не позднее последнего дня первого месяца следующего квартала)

    Отчетность ИП в экологию

    1. Отчет МСП об образовании, обезвреживании, размещении и использовании отходов сдается в срок до 15 января года, следующего за прошедшим годом. Отчет МСП сдают только субъекты среднего и малого предпринимательства.
    2. 2-ТП (отходы). Срок сдачи этой отчетности по экологии за 2019 год – до 1 февраля 2020 года. 2-ТП (отходы) до 2019 года сдавали практически все ИП. Даже те, у которых нет производства, но имеется офис. Отчет необходимо сформировать и отправить посредством Модуля природопользователя. С 1 января 2019 года в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального Закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», ИП, осуществляющим деятельность на объектах IV категории (в том числе офисы) отчет 2-ТП сдавать не надо.

    Более детально о каждом из отчетов для ИП вы можете прочитать на нашем сайте.

    Материал отредактирован в соответствии с изменениями законодательства, актуальными на 10.10.2019

    Бухгалтерская отчетность ИП в Балашихе

    Регистрируя свой бизнес, Индивидуальный Предприниматель по умолчанию встает на общий режим налогообложения (ОСНО). Однако большинство предпринимателей предпочитают упрощенную систему налогообложения (УСН). Для того, чтобы применять упрощенный режим налогообложения, при регистрации подается отдельное заявление на УСН. Обратившись в компанию «СтройБизнесКонсалт», любой предприниматель сможет получить консультацию относительно того, какой режим налогообложения выгоднее именно в его сфере.

    Постановка на учет по ЕНВД (подготовка заявления / подготовка и получение)

    500 руб. / 1 500 руб.

    Отчетность ИП без сотрудников на ОСНО (подготовка и сдача)

    от 3 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП без сотрудников на УСН (подготовка и сдача)

    от 1 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП без сотрудников на УСН + ЕНВД (подготовка и сдача)

    от 1 500 руб. / квартал

    Отчетность ИП без сотрудников на ЕНВД (подготовка и сдача)

    1 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП с сотрудниками на ОСНО (подготовка и сдача)

    от 5 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП с сотрудниками на УСН (подготовка и сдача)

    от 2 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП без сотрудников на УСН + ЕНВД (подготовка и сдача)

    от 3 000 руб. / квартал

    Отчетность ИП без сотрудников на ЕНВД (подготовка и сдача)

    от 3 000 руб. / квартал

    Бухгалтер для ИП на разных системах налогообложения

    Видео (кликните для воспроизведения).

    А теперь давайте выясним некоторые особенности ведения бухгалтерии индивидуального предпринимателя на разных режимах налогообложения.

    Нужен ли бухгалтер для ИП на ОСНО?

    Наиболее сложным налоговым режимом в РФ является общая система налогообложения (ОСНО). Многим индивидуальным предпринимателям приходится переходить на этот режим налогообложения в связи с возрастающим уровнем конкуренции. предпочитают иметь дело с полноценными плательщиками налога НДС.

    Ведение бухгалтерии на общей системе налогообложения довольно сложное дело, и если ИП хочет вести свою деятельность спокойно и избежать штрафных санкций, то при использовании этого режима, ему лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным и компетентным людям (бухгалтеру или в аутсорсинговую компанию).

    Нужен ли бухгалтер для ИП на УСН и ПСН?

    Упрощенная система налогообложения в РФ — одна из наиболее популярных. Этот налоговый режим для ИП довольно прост и понятен. Все налоги заменяются одним. Объектами налогообложения выступают «доходы» (6%) или «доходы минус расходы» (15%).

    Напомним, что УСН предполагает ведение Книги учета доходов и расходов (КУДиР). ИП должен предоставить отчет в налоговую инспекцию до 31 марта один раз в год, уплачивать взносы в ПФР и ФСС и делать авансовые платежи по налогу.

    Читайте так же:  Пример расчета земельного налога для физических лиц

    Нужен ли ИП бухгалтер на УСН? Все зависит от сферы деятельности предпринимателя и от наличия у него сотрудников. В большинстве случаев услуги бухгалтера для ИП на УСН не требуются.

    Под патентную систему налогообложения подпадают лишь некоторые виды деятельности. Она может применяться ИП, если численность работников не более 15 человек.

    ИП на УСН ведет КУДиР. В два этапа оплачивается налог. отчетность на ПСН не предусмотрена.

    Нужен ли предпринимателю бухгалтер, если он применяет несложный режим ПСН? Ответить на этот вопрос сможет только сам ИП.

    В случае если предприниматель нанимает на работу сотрудников, он должен:

    • вести кадровый учет;
    • платить налог с зарплаты работников;
    • предоставлять отчетность во внебюджетные фонды.

    На ПСН также необходимо вносить платежи в ПФР и ФСС.

    Нужен ли бухгалтер для ИП на ЕНВД и на ЕСХН?

    Индивидуальные предприниматели, применяющие Единый налог на вмененный доход, имеют право не вести КУДиР. Они обязаны учитывать только физические показатели (которые характеризуют вид деятельности ИП).

    • предоставляет ежеквартальную отчетность в налоговую инспекцию (до 25 числа);
    • уплачивает рассчитанный налог (до 20 числа).

    Индивидуальные предприниматели, применяющие Единый сельскохозяйственный налог, ведут КУДиР. Оплата налога ЕСХН происходит 2 раза в год (25 июля и 31 марта), а отчет сдается в налоговую инспекцию один раз в год — до 31 марта следующего года.

    Фиксированные платежи на обеих системах платятся в любом случае, вне зависимости от наличия (или отсутствия работников).

    Таким образом, можно сделать вывод, что однозначно ответить на вопрос о том, нужен ли ИП бухгалтер — невозможно. Все зависит от того, какой объем отчетности необходимо вести, а также во многом — от финансового положения индивидуального предпринимателя и количества свободного времени.

    Другая отчетность ИП

    В некоторых случаях предпринимателям нужно сдавать дополнительные виды отчетов:

    Отчеты по акцизам сдают плательщики акцизов. Срок – до 25 числа каждого месяца.

    Если ИП использует водные объекты и платит водный налог, он сдает декларацию по водному налогу до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

    Предприниматели, которые признаются пользователями недр и платят налог на добычу полезных ископаемых, сдают декларацию по НДПИ до 25 числа каждого месяца.

    Статистическую отчетность сдают предприниматели, которые попали в ежегодную выборку Росстата. Это формы 1-ИП, 1-ИП (торговля) или ПМ-пром. Обычно территориальный орган статистики уведомляет предпринимателей о необходимости сдать отчет, но есть способ и самостоятельно узнать, нужно ли в этом году отчитываться. Для этого зайдите на сайт ФСГС, введите один из реквизитов, и сформируйте уведомление о перечне форм. Если в выборку вы не попали, значит о статистических отчетах на ближайший год можно забыть.

    Сроки сдачи отчетности ИП на УСН

    Предприниматели на упрощенке должны сдавать всего одну декларацию в год. Срок сдачи отчета за 2020 год – 30 апреля 2021 года.

    Если деятельности на УСН не было, нужно сдать нулевую декларацию.

    О правилах заполнения отчета мы рассказали в статье «Декларация по УСН».

    Возможности

    Готовые платёжки по налогам

    Эльба рассчитает налог и уменьшит его на взносы, чтобы вы не переплатили. Платёжки заполнятся сами, ваша задача — оплатить.

    Несложная отчётность

    Эльба сформирует отчёты за вас и ваших сотрудников. С электронной подписью вы сможете отправлять их из любого места, где есть интернет и компьютер.

    Быстрые документы

    Выставляйте счета, акты, накладные, договоры и другие документы по шаблонам Эльбы или своим шаблонам. Отправить документ контрагенту можно моментально в приложении или веб-версии.

    Начисления, отчёты и кадровые документы — это то, с чем вы тоже можете справиться сами

    Для отправки отчётности и сверки с налоговой

    Добрые консультанты помогут по сервису в чате, по почте или телефону

    Необходимость ИП в бухгалтере зависит от сложности ведения бухучета

    Поговорим о формах налогообложения. Предприниматели могут выбрать одну из следующих форм налогообложения: ОСНО (общая система налогообложения), УСН (упрощенная система налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный доход), ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что однозначно ответить на вопрос, нужен ли бухгалтер индивидуальному предпринимателю или нет, может ответить только сам предприниматель, учитывая: свой вид деятельности, штат сотрудников, наличие свободного времени и средств, а также свой уровень знания бухгалтерии.

    Онлайн-бухгалтерия для самостоятельных предпринимателей

    Подходит ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте. Эльба создана для людей, которые не разбираются в бухгалтерии — вы справитесь с учётом без специальных знаний.

    Виды бухгалтерских услуг для ИП

    Для того чтобы разобраться в вопросе о том, нужен ли бухгалтер для ИП, рассмотрим какие виды бухгалтерских услуг существуют. В зависимости от рода своей деятельности, каждый индивидуальный предприниматель сможет выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.

    Итак, как можно вести бухгалтерский учет индивидуальному предпринимателю?

    1. Штатный бухгалтер

    Данный вариант подходит тем предпринимателям, которым необходимо вести сложную финансовую отчетность, или тем, кто планирует нанимать работников. В этом случае штатный бухгалтер будет находиться на полном обеспечении ИП.

    Отметим, что в среднем по России (по данным за сентябрь 2014 года) ежемесячная зарплата обычного бухгалтера составляла 29 739 рублей. У главного бухгалтера зарплата выше — порядка 43 875 рублей. К тому же, индивидуальному предпринимателю необходимо начислять страховые взносы (ПФР, ФСС) за свой счет. Размер взносов — 30% от выплат работнику. Помимо этого, ИП оплачивает отпуск работникам (а также больничные, декретные и прочее).

    Для того чтобы штатный бухгалтер работал, ему необходимо создать условия — закупить оргтехнику (отдельный компьютер с выходом в Интернет) и установить все необходимые программы для бухгалтерского учета (включая обновления и системы). Также нужно установить программу для сдачи отчетности в электронном виде (если того требует ситуация). Без этих программ бухгалтер не сможет обойтись.

    Несомненным плюсом штатного бухгалтера является возможность совмещения должности бухгалтера с должностями и кадровика.

    Необходимость в принятии на работу штатного бухгалтера чаще всего появляется у крупных предприятий и организаций в связи с крупными объемами производства.

    2. Приходящий (удаленный) бухгалтер

    Неплохим вариантом для предпринимателя, не желающего самостоятельно заниматься ведением бухгалтерского учета может стать приходящий или удаленный бухгалтер. Он может работать по совместительству, а может оказывать частные бухгалтерские услуги (в качестве ИП). Такой способ сэкономит денежные средства.

    Приходящему бухгалтеру нужно просто платить зарплату, без взносов во внебюджетные фонды. Кроме того, удаленный бухгалтер, как правило, имеет свою оргтехнику и необходимое программное обеспечение.

    Читайте так же:  Подать на налоговый вычет через личный кабинет

    Стоимость услуг приходящего бухгалтера, как показывает практика, ниже, чем у штатного. Предприниматели, у которых есть необходимость в ведении бухгалтерского учета, вполне смогут позволить себе услуги приходящего бухгалтера.

    3. Самостоятельное ведение бухгалтерии при помощи

    Использование бесплатных может быть хорошим решением для тех ИП, которые хорошо умеют пользоваться компьютером и для тех, кто разбирается в тонкостях ведения учета и в налогообложении. Для самостоятельного ведения бухгалтерского учета нужно еще и время иметь.

    Отметим, что бесплатные — лишь вспомогательное средство. Они не предназначены для проверки введенных данных. Они просто помогают сформировать отчетность.

    4. Аутсорсинг бухгалтерских услуг

    Последнее время все более популярным становится аутсорсинг бухгалтерских услуг. Компании, занимающиеся предоставлением бухгалтерских услуг, обеспечивают клиентам полное сопровождение в обслуживании. За последние пять лет российский рынок аутсорсинга заметно расширился и вырос более чем в 2 раза.

    Популярность аутсорсинга заключается в том, что бухгалтерская компания заключает с ИП договор о профессиональной ответственности, предоставляя гарантии — полное возмещение материального ущерба.

    Кроме того, преимуществом аутсорсинговых компаний является то, что они, как правило, имеют штат специалистов с огромным опытом. Безусловно, данный вариант ведения бухгалтерского учета избавит предпринимателя от множества проблем и значительно упростит и оптимизирует его деятельность.

    Виды отчетности и способы сдачи

    Отчеты индивидуальных предпринимателей можно разделить на:

    • налоговые;
    • «зарплатные» отчеты ИП с наемными сотрудниками;
    • статистические.

    Первые обязательны для всех, остальное – по ситуации.

    Сдавать их можно тремя способами: лично, по почте заказным письмом и в электронном виде.

    Исключение – декларация по НДС, ее принимают только в электронном виде.

    «Зарплатные» отчеты можно сдавать в бумажном виде только если у ИП меньше 25 сотрудников, в остальных случаях их тоже нужно сдавать только в электронном виде.

    Бухгалтерскую отчетность ИП сдавать не обязаны, если ведут учет доходов и расходов.

    Юридический центр «СтройБизнесКонсалт» в Балашихе

    ООО «УК «СтройБизнесКонсалт» — это многопрофильная компания, оказывающая профессиональные услуги в области комплексного сопровождения бизнеса:
    от регистрации предприятия и ведения бухгалтерии до тендерного аутсорсинга и представительства интересов в государственных структурах с целью получения лицензий. Опираясь на наш опыт, мы решаем простые и сложные задачи, поставленные перед нами Клиентом, решение которых помогает усилить позиции в бизнесе.

    Сегодня в нашей команде работают высококвалифицированные специалисты в областях лицензирования, юриспруденции, бухгалтерии, налогового права, тендерного обслуживания. У нас организовано постоянное повышение квалификации персонала, ежеквартально проводятся внутренние экзамены сотрудников.

    Все это позволяет клиентам получать услуги самого высокого качества по всей географии присутствия компании.

    Нужен ли бухгалтер для ИП?

    Ведение бухгалтерского учета для любого индивидуального предпринимателя — очень важный и актуальный вопрос. Как лучше всего его организовать и вести?

    На сегодняшний день существуют различные способы, как самостоятельного ведения бухгалтерского учета, так и при помощи бухгалтера или компаний, занимающихся предоставлением таких услуг.

    Каждый ИП волен самостоятельно решить, какой из способов ведения бухгалтерии выбрать. В нашей сегодняшней публикации мы выясним, как организовать бухгалтерский учет, и разберемся, нужен ли бухгалтер для ИП в зависимости от применяемой им системы налогообложения.

    Тоже может быть полезно:

    Информация полезна? Расскажите друзьям и коллегам

    Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

    Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК +7 499 938 52 26. СБП +7 812 425 66 30, доб. 257. Регионы — 8 800 350 84 13 доб. 257

    Мобильное приложение

    Выставляйте документы на ходу, следите за поступлениями на счётах и общайтесь с поддержкой в мобильном приложении

    Ответственность работы без бухгалтерии

    Для начала, важно понять что, не смотря на то, что объем бухгалтерской работы у индивидуальных предпринимателей меньше чем у организаций, ее правильное выполнение, тоже очень важно, поскольку ИП рискуют не только капиталом, вложенным в свой бизнес, но и личным имуществом.

    Этот факт должен влиять не только на правильное планирование и заключение сделок, но и на составление и сдачу документации. Означает ли это, что каждому ИП необходим штатный бухгалтер? Не всегда. Для начала давайте рассмотри несколько способов ведения бухгалтерского учета и поговорим об их преимуществах и недостатках.

    Сроки сдачи отчетности для ИП

    Сроки сдачи отчетов в налоговую различаются в зависимости от того, на какой системе налогообложения работает предприниматель, есть ли у него наемные работники. Подробности смотрите в таблице ниже.

    Рассылка от экспертов Эльбы

    Каждый месяц эксперты Эльбы отбирают для предпринимателей
    важные новости в законах, интересные судебные кейсы и статьи.
    Описывают их простым языком и отправляют рассылку.

    Бухгалтерское обслуживание, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета

    (отчеты отправляются по телекоммуникационным каналам связи, данная услуга включена в стоимость)

    • ИП (без сотрудников) на ЕНВД от 500 рублей в квартал
    • ИП (без сотрудников) на ОСН от 1500 рублей в квартал
    • ИП (без сотрудников) на УСН 6% от 1500 рублей в квартал
    • ИП (без сотрудников) на УСН 15% от 3000 рублей в квартал
    • ООО на ОСН от 6000 рублей в месяц
    • ООО на УСН 6% от 3000 в месяц
    • ООО на УСН 15% от 5000 в месяц
    • ООО ЕНВД+УСН (ОСН) от 3000 в месяц (без раздельного учета)

    При небольшом документообороте возможна квартальная оплата.

    Заполнение декларации «0» — 350 рублей

    Заполнение декларации по Вашим данным — 500 рублей

    Составление «нулевой» отчетности

    (отчеты отправляются по телекоммуникационным каналам связи, данная услуга включена в стоимость)

    • УСН — 1300 руб. в квартал
    • ОСН — 1600 руб. в квартал

    Ведение кадрового учета

    • От 1500 рублей в месяц

    Внешний главный бухгалтер

    Организация бухгалтерского учета и налогового планирования на предприятии

    Восстановление бухгалтерского учета за прошлые периоды

    Ведение Банк-Клиента по поручению и в интересах Заказчика (Клиента)

    Аутсорcинг – передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области

    (Выше приведен не полный перечень услуг)

    Составляем справки, уведомления, заявления, квитанции, помогаем разобраться в вопросах, возникающих у контролирующих органов (ПФР, ФСС, ИФНС), готовим документы к проверкам трудовой инспекции, ФСС, ПФР, ИФНС.

    Звоните, приходите, мы будем Вам полезны!

    Возможны варианты бартера (если данная система будет для всех комфортна).

    Например: мы вам бухгалтерские услуги — вы нам услуги из своей области.

    Сроки сдачи отчетности ИП на ЕНВД

    Вид отчета За какой период Срок сдачи
    Читайте так же:  Налог на недвижимость машиноместо
    Декларация по ЕНВД I квартал 2020 года 20 апреля 2020 года II квартал 2020 года 20 июля 2020 года III квартал 2020 года 20 октября 2020 года IV квартал 2020 года 20 января 2021 года

    Сроки сдачи отчетности ИП на ЕНВД

    Возможно Вам также понадобится:

    Сколько стоит бухгалтер для ИП?

    Для удобства предлагаем информацию о стоимости услуг по ведению бухгалтерии в виде таблицы:

    Сколько стоит сдать отчетность ИП?

    Сдать отчет – это легко или сложно? Опытному бухгалтеру легко, конечно. А если подходит срок отчета, а бухгалтера у ИП нет? Или есть, но заболел, ушел в декрет, срочно уехал, решил бросить все и начать новую жизнь с понедельника?

    Тогда в спешном порядке придется либо искать бухгалтера для сдачи отчетности по ИП, либо самому осваивать искусство заполнения отчетов, штудировать законы, искать актуальный бланк и изучать правила.

    Чтобы корректно заполнить отчет по любому налогу нужно знать:

    — какие коды проставлять в полях;

    — на основании каких документов вносить данные;

    — как определить налоговую базу;

    — как рассчитать налог;

    — какие вычеты можно применить для уменьшения налога (вы ведь хотите, чтобы сумма налога была как можно меньше?)

    Лучше доверить это специалистам, ведь любым делом должен заниматься профессионал.

    Сколько стоит сдать отчетность ИП?

    Смотря у кого. В интернете и газетах тьма рекламных объявлений от тех, кто готов взять на себя ваши отчеты. Среди них есть частники, работающие на дому, которые предложат минимальную цену. Но прежде чем доверять им работу, ответьте себе на вопросы:

    Вы уверены в профессионализме и опыте этого специалиста по объявлению?

    Может ли он дать документально оформленную гарантию, что работа будет выполнена качественно?

    Будет ли он нести ответственность за ошибки и платить штрафы?

    А теперь, посчитаем, во что вам может вылиться ответ «нет» на любой из этих вопросов:

    Несвоевременное представление декларации или расчета по страховым взносам карается штрафом от 5% от суммы налога по декларации за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не более 30 % и не менее 1000 руб. За просрочку более 10 дней могут заблокировать расчетный счет.

    Нарушение порядка сдачи в электронном виде – 200 рублей.

    Грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения – 10 тысяч рублей, если нарушение обнаружено в течение одного налогового периода. Если в течение нескольких налоговых периодов, то штраф возрастает до 30 тысяч рублей. Для деклараций по УСН и НДФЛ налоговый период – это год, а по ЕНВД и НДС – квартал, и вот по ним за год может набежать несколько нарушений.

    Ну а если эти нарушения привели к занижению налоговой базы, то предприниматель раскошелится еще больше, т.к. ко всему прочему прибавится еще штраф в размере 20% от недоплаченного налога, но не менее 40 тыс. руб.

    Готовы рисковать такими суммами? Если нет, то читайте дальше.

    Сколько стоит сдача отчетности с гарантиями?

    Избавьте себя от головной боли – просто соберите пакет документов и отправьте сканы профессионалам из команды «Мое дело. Бухгалтер». Ваш отчет будет заполнен так, как это бы сделал опытный главбух, который много лет работает в штате и хорошо знает ваш бизнес.

    Нулевая отчетность ИП на УСН у нас стоит от 1 725 рублей. Сколько стоят остальные отчеты предпринимателей зависит от режима налогообложения,

    количества операций и наемных сотрудников. На основном режиме налогообложения нужно будет сдать декларацию по НДС 4 раза в год и один раз по НДФЛ. Работодатели на любом режиме должны дополнительно сдавать набор отчетов. Также у предпринимателей с работниками и без может возникнуть обязанность сдавать отчет в Росстат, если ИП включат в ежегодную выборку для статистического исследования.

    Цены на сдачу отчетности ИП

    Нулевая декларация УСН от 1725 рублей

    Декларация УСН от 4 000 рублей (в зависимости от количества операций)

    Декларация ЕНВД 2 300 рублей

    Декларация по НДС и/или 3-НДФЛ от 1725 (в зависимости от количества операций)

    Отчет о среднесписочной численности 1 150 рублей

    4-НДФЛ 3 000 рублей

    Отчет 4-ФСС (нулевой) 1 725 рублей

    Отчет 4-ФСС 1 725 рублей (до 10 сотрудников)

    Отчет СЗВ-М 500 рублей

    Отчет 6-НДФЛ 3 000 рублей (до 20 сотрудников)

    Отчет 6-НДФЛ 3 450 (свыше 20 сотрудников)

    Расчет по страховым взносам 1 725 рублей (до 10 сотрудников)

    Отчет 2-НДФЛ 500 рублей (за 1 сотрудника)

    Что входит в стоимость:

    — профессиональное заполнение формы на актуальном бланке с выполнением требований законодательства;

    — гарантии – материальную ответственность за последствия ошибок в отчетах мы берем на себя.

    Не знаете, какие именно отчеты вам нужно сдавать?

    Мы знаем! Оставьте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста.

    Доверьтесь профессионалам и используйте освободившееся время для развития бизнеса. Отчетность с командой «Мое дело. Бухгалтер» — это отчетность без задержек, штрафов, переплат и полное отсутствие рисков.

    Отчетность ИП в 2020 году

    Из этой статьи индивидуальные предприниматели узнают, какие отчеты и до какого числа им нужно сдавать в 2020 году. Не пугайтесь, не все из перечисленных отчетов обязательны для всех. Набор отчетов зависит от того, какую систему налогообложения вы применяете, есть ли у вас наемные работники и попали ли вы в ежегодную выборку Росстата.

    Новым ИП —
    целый год в подарок

    Мы знаем, что начинать сложно, поэтому
    дарим целый год на тарифе «Премиум» всем
    ИП, которым меньше 3 месяцев.

    Что грозит нарушителям: штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности

    Форма отчета Санкции
    Налоговая декларация, расчеты по
    страховым взносам 5% от суммы налога по декларации или суммы
    взносов в расчете за каждый месяц просрочки, но не
    более 30% и не менее 1 000 рублей

    + блокировка расчетного счета за опоздание более
    чем на 10 дней

    Расчет 6-НДФЛ 1 000 рублей за каждый месяц просрочки

    + блокировка счета за опоздание более чем на
    10 дней

    Справки 2-НДФЛ 200 рублей за каждую справку СЗВ-М
    СЗВ-стаж 500 рублей за каждого сотрудника Статистическая отчетность От 10 000 до 20 000 тысяч рублей, за повторное
    нарушение от 30 000 до 50 000 рублей
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности

    Источники

    Бухгалтер для сдачи отчетности ип
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here